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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1947-15456-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
244 VISCOELASTICO - Unidad Requirente Pabellon - Consumo mayo- (CFO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1947-23-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1085 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
312140,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO BIOS S.A. |
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Razón Social |
GRUPO BIOS S.A.
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R.U.T. |
96.540.690-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO BIOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116108
| Kits de ensayos de coagulación o suministros | 2 | Unidad | 244-1385 INSUMO VISCOELASTICO GENERAL | INSUMO VISCOELASTICO GENERAL |
$ 71.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.856
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$ 142.856
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41116108
| Kits de ensayos de coagulación o suministros | 21 | Unidad | 244-1386 INSUMO VISCOELASTICO CON HEPARINASA
| INSUMO VISCOELASTICO CON HEPARINASA |
$ 71.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.499.988
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$ 1.499.988
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Total Neto
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$ 1.642.844
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 312.140
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$ 1.954.984
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.