Orden de Compra. Nº3086-493-SE25 "MATERIALES DE USO GENERAL PARA UU.RR PRIZONA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-493-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE USO GENERAL PARA UU.RR PRIZONA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3086-20-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 296563,4
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTIN & SERVICE
Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T. 76.229.070-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos60UnidadMARITGOBCOQ L15913/7 N°SOTCK AR0015947ANTICORROSIVO TRUPER 235ML WT-240 WT-400C $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
12352310
Siliconas60UnidadMARITGOBCOQ L15913/6 N°STOCK X031652SILICONA LAVANDA AUTOMOVIL 480CC $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
47131502
Paños de limpieza60UnidadMARITGOBCOQ L15913/5 N°STOCK AR0007735PAÑO PARA MECANICO DE LIMPIEZA 1 KG $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
31201605
Masillas2UnidadMARITGOBCOQ L15913/1 N°STOCK X228944 MASILLA EPOXICA SUBMARINA PARTEA + MASILLA EPOXICA SUBMARINA PARTE B $ 448.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.860 $ 896.860
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadMARITGOBCOQ L15913/2 N°STOCK X229465 MARCLEANER PAIL 20 LTS $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
92101901
Equipos de búsqueda y salvamento10UnidadMARITGOBCOQ L15913/3 N°STOCK 661354942CARTUCHO DE CO2 CON HILO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 1.560.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.563
TOTAL OC $ 1.857.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.