|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3888-802-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE CAJA FUERTE TRANSITO 3888-879-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
|
|
R.U.T. |
69.251.800-4 |
|
Dirección de Facturación |
Puaucho San Juan de la Costa Avenida Nueva Norte Sur SN a 34 km aprox. de Osorno por ruta U-400 |
|
Comuna |
San Juan de La Costa
|
|
Impuesto |
44926 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Puaucho San Juan de la Costa Avenida Nueva Norte Sur SN a 34 km aprox. de Osorno por ruta U-400 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
C&S SpA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA C & S SPA
|
|
R.U.T. |
77.714.157-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
C&S SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171506
| Cajas fuertes | 1 | Unidad | COMPRA DE 01 CAJA FUERTE DE 80 LITROS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO
| |
$ 236.453,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 236.453
|
$ 236.453
|
|
|
Total Neto
|
$ 236.453
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.926
|
|
$ 281.379
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.