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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-676-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1540-303-COT25. INSUMOS PARA CURSOS Y TALLERES, MARZO 2025, CAPACITACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
63647,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
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Proveedor |
SUPERFRUT S.A. |
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Razón Social |
SUPERFRUT SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.994.750-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPERFRUT S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 85 | Unidad | SER-089 SERVICIO DE COFFE
| Insumos que incluye:
-285 sachet de café
-270 sachet de edulcorante
-270 sachet de azúcar
-185 té
-125 vasos de plumavit
-105 vasos plásticos
-40 cucharas para té
-23 paquetes de Galleta chocolate
-23 paquete de Galleta Clásica 120 grs
-23 paque |
$ 3.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 334.985
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$ 334.985
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Total Neto
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$ 334.985
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.647
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$ 398.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.