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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1053139-171-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1053139-105-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Anulación de la O.C., debido a la cancelación del evento ocasionada por la suspensión del vuelo de expositora de Actividad Apps Inspiradoras. |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Facultad de Ingeniería |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
29058,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2025 |
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Proveedor |
HOTEL DEL VALLE AZAPA |
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Razón Social |
COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
76.669.660-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL DEL VALLE AZAPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 152942 | Global | SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ATENCIÓN DESAYUNO Y CENA Y TRASLADO AEROPUERTO, SEGUN EL Detalle de cotización 1053139-58-SC25 Y RES. EX. FI Nº 0.197/2025 | |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.942
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$ 152.942
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Total Neto
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$ 152.942
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.059
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$ 182.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.