Orden de Compra. Nº1233615-776-SE25 "PHA/SOL 394/PETROLEO LICEO JOSEFINA AGUIRRE "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-776-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PHA/SOL 394/PETROLEO LICEO JOSEFINA AGUIRRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1233615-79-B224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1015
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación José de Moraleda #437
Comuna Coyhaique
Impuesto 347428,5714283
Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA
Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel2000LitroADQUISICIÓN DE 2000 LITROS PETRÓLEO LICEO JOSEFINA AGUIRRE MONTENEGRO CONVENIO DE SUMINISTRO 1233615-79-B224 $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.000 $ 1.828.571
Total Neto $ 1.828.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 347.429
TOTAL OC $ 2.176.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.