Orden de Compra. Nº1641-26569-AG25 " amv/ PROGRAMA DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-3985-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-26569-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra amv/ PROGRAMA DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-3985-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 12899
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS 3255
Comuna Santiago
Impuesto 167010
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCOMAC
Razón Social CHICAUMA CHILE SPA
R.U.T. 77.935.401-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCOMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos600Unidad02-001-002-068 @ LIMPIADOR DE PISOS VIRGINIA LIMPIADOR VIRGINIA FLORAL 10X900ML 10 UNIDADES02-001-002-068 @ LIMPIADOR DE PISOS VIRGINIA LIMPIADOR VIRGINIA FLORAL 10X900ML 10 UNIDADES $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
53131606
Desodorantes600Unidad02-001-002-022 DESODORANTE AMBIENTAL02-001-002-022 DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.000 $ 828.000
Total Neto $ 879.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.010
TOTAL OC $ 1.046.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.