Orden de Compra. Nº3181-479-AG23 "ARRIENDO DE GRÚA HORQUILLA Y CAMIÓN PLUMA, INCLUYE OPERADORES Y COMBUSTIBLE, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-359-COT23, SOLICITADO POR SS.GG - DAF."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-479-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE GRÚA HORQUILLA Y CAMIÓN PLUMA, INCLUYE OPERADORES Y COMBUSTIBLE, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-359-COT23, SOLICITADO POR SS.GG - DAF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 292600
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DRAGO REMATES
Razón Social RODRIGO GUILLERMO DRAGO URRUTIA
R.U.T. 13.301.421-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DRAGO REMATES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101630
De las grúas del taller28Hora/HombreARRIENDO DE GRÚA HORQUILLA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLEARRIENDO DE GRÚA HORQUILLA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
25101602
Camiones de remolque14Hora/HombreARRIENDO DE CAMIÓN PLUMA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLEARRIENDO DE CAMIÓN PLUMA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
Total Neto $ 1.540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.600
TOTAL OC $ 1.832.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.722.905-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.301.421-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.218.002-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.