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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-479-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE GRÚA HORQUILLA Y CAMIÓN PLUMA, INCLUYE OPERADORES Y COMBUSTIBLE, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-359-COT23, SOLICITADO POR SS.GG - DAF. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
292600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DRAGO REMATES |
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Razón Social |
RODRIGO GUILLERMO DRAGO URRUTIA
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R.U.T. |
13.301.421-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DRAGO REMATES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24101630
| De las grúas del taller | 28 | Hora/Hombre | ARRIENDO DE GRÚA HORQUILLA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE | ARRIENDO DE GRÚA HORQUILLA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 980.000
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$ 980.000
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25101602
| Camiones de remolque | 14 | Hora/Hombre | ARRIENDO DE CAMIÓN PLUMA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE | ARRIENDO DE CAMIÓN PLUMA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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Total Neto
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$ 1.540.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 292.600
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$ 1.832.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.