Orden de Compra. Nº
5416-1401-AG25
"
Adquisición, instalación y suministro Cortinas para salas Dpto. de Música
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5416-1401-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición, instalación y suministro Cortinas para salas Dpto. de Música
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
70.783.100-6
Dirección de Facturación
Benavente Nº 980
Comuna
La Serena
Impuesto
536849,56
Dirección de Envío de la Factura
Benavente Nº 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Contacto Coordinación Entrega Servicio
Contacto Coordinación Entrega Servicio
Sra. Margarita Díaz O.
email mkdiaz@userena.cl
fono 51-2204191
Departamento de Música
Larraín Alcalde S/N (entre Los Jardines y Seminario)
La Serena
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA
Razón Social
ATELIER DECORACIÓN Y DISEÑO LTDA
R.U.T.
76.461.325-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52131501
Cortinas
6
Unidad
CORTINA ROLLER DOBLES SCREEN Y BLACKOUT (Instalación, adquisición y suministro de 6 cortinas Roller dobles (screen y blackout) color beige o equivalente, para la sala 29 del segundo piso Departamento de Música; según medidas en archivo adjunto).
Cortina Roller Screen 5% Beige - 1,23x2,10; Cortina Roller Screen 5% Beige - 1,75x2,10; Cortina Roller Blackout Beige - 1,35x2,25; Cortina Roller Blackout Beige - 1,75x2,25.
$ 92.937,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 557.622
$ 557.622
52131501
Cortinas
14
Unidad
CORTINA VERTICALES (Instalación, adquisición y suministro de 14 cortinas verticales beige o equivalente para salas: 18, ,19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 y sala de consejo del segundo piso Departamento de Música; según medidas en archivo adjunto).
Cortina Vertical Blackout Color Beige - 2,07x1,90; Cortina Vertical Blackout Color Beige - 1,80x2,25; Cortina Vertical Blackout Color Beige - 1,00x1,80.
$ 161.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.267.902
$ 2.267.902
Total Neto
$ 2.825.524
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 536.850
TOTAL OC
$ 3.362.374
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.311.953-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.