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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4195-1084-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-963-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
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Comuna |
Quemchi
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Impuesto |
5462,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REPUESTOS MAX |
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Razón Social |
DONATILA VALENTINA SOTO GOWER
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R.U.T. |
9.234.440-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REPUESTOS MAX |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172602
| Parachoques para automóviles | 1 | Unidad | FILTRO DE AIRE, SEGUN EE.TT. | |
$ 6.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.850
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$ 6.850
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25172602
| Parachoques para automóviles | 1 | Unidad | FILTRO DE ACEITE, SEGUN EE.TT. | |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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25172602
| Parachoques para automóviles | 1 | Unidad | FILTRO DE POLEN, SEGUN EE.TT. | |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300
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$ 3.300
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Total Neto
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$ 13.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 5.462
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$ 34.212
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.