Orden de Compra. Nº1057531-164-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-52-COT24 - UCA - Pedido A-03 envases desechables (PRODUCTOS DESECHABLES ) SEMESTRAL 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-164-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-52-COT24 - UCA - Pedido A-03 envases desechables (PRODUCTOS DESECHABLES ) SEMESTRAL 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 565
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 235980
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VILLARRICA
Razón Social COMERCIALIZADORA VILLARRICA SPA
R.U.T. 77.537.299-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL VILLARRICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio20000UnidadVASOS TÉRMICOS 250 a 300 CC PLUMAVIT. VER DOCUMENTO ADJUNTO. Obligación adjuntar ficha Técnica con foto producto. CONSIDERAR ENTREGA EN HOSPITAL RIO NEGRO  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000
52152002
Envases para guardar alimentos domésticos5000UnidadENVASE HAMBURGUESERO PLUMAVIT. VER DOCUMENTO ADJUNTO. Obligación adjuntar ficha Técnica con foto producto. CONSIDERAR ENTREGA EN HOSPITAL RIO NEGRO  $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
48101918
Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación20RolloPAPEL ALUMINIO INDUSTRIAL (100 MT x 28 CM -9 micras). VER DOCUMENTO ADJUNTO. Obligación adjuntar ficha Técnica con foto producto. CONSIDERAR ENTREGA EN HOSPITAL RIO NEGRO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
48101918
Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación4RolloPAPEL ALUSA FILM INDUSTRIAL (1400 MT x 450 MM - 9 micras). VER DOCUMENTO ADJUNTO. Obligación adjuntar ficha Técnica con foto producto. CONSIDERAR ENTREGA EN HOSPITAL RIO NEGRO  $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
Total Neto $ 1.242.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.980
TOTAL OC $ 1.477.980


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.488.848-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.305.949-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.305.949-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.537.299-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.055.754-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.