Orden de Compra. Nº2422-705-AG25 " solicitud 943481 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-494-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-705-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2025
Nombre de la Orden de Compra solicitud 943481 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-494-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.001. del sistema INSICO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 439280
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor repuestos roca
Razón Social VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ANA CAÑETE E.I.R.L.
R.U.T. 77.219.589-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal repuestos roca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1PaqueteMANTENCION DE 3 CAMIONETAS CON VISITA EN TERRENO EL DIA JUEVES 24-04-2025 ,DESDE LAS 11:00 A LAS 12:30 EN AV. CONCHA TORO n° 1820 A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD (CAPILLA ) FIRMANDO EL ACTA DE VISITA ,CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA INADMISIBLE .-   $ 2.312.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312.000 $ 2.312.000
Total Neto $ 2.312.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.280
TOTAL OC $ 2.751.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.