|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057404-1083-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Coffee Break |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057404-85-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
|
|
R.U.T. |
61.602.209-1 |
|
Dirección de Facturación |
caupolican s/n, arauco |
|
Comuna |
Arauco
|
|
Impuesto |
31932,768 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
caupolican s/n, arauco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DONDE LA PAO |
|
Razón Social |
PAOLA ANDREA NOVOA GAYOSO
|
|
R.U.T. |
12.556.258-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DONDE LA PAO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 40 | Unidad | S002-001 | Coffee Break |
$ 4.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 168.080
|
$ 168.067
|
|
|
Total Neto
|
$ 168.067
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.933
|
|
$ 200.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.