Orden de Compra. Nº3156-355-AG25 "ELEMENTOS PARA REGADIO PATIO MEMORIAL: 3156-322-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-355-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA REGADIO PATIO MEMORIAL: 3156-322-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Modificaciones en cantidad solicitadas de parte del organismo requeriente, subiendo un nuevo proceso una vez aceptada la cancelación de esta.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355/2025 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 31616
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GEZIN SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA GEZIN SPA
R.U.T. 78.077.001-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GEZIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141731
Boquillas1GlobalARTICULOS,FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES, AÑADIR DATOS BANCARIOS DE EMPRESA PARA EFECTUAR PAGO.ARTICULOS,FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES, AÑADIR DATOS BANCARIOS DE EMPRESA PARA EFECTUAR PAGO. $ 166.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400
Total Neto $ 166.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.616
TOTAL OC $ 198.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.