Orden de Compra. Nº3530-56-AG25 "Adquisición de elementos de aseo para SLC de esta UR."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-56-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo para SLC de esta UR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N 2 "Maipo"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 192631,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kromo
Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
R.U.T. 76.693.078-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kromo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones100UnidadESCOBILLÓN DOMÉSTICO PLÁSTICO CON MANGO.ESCOBILLÓN DOMÉSTICO PLÁSTICO CON MANGO ULTRA CLEAN $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500
47131611
Palas para basura60UnidadPALA DE ASEO PLÁSTICA CON MANGO.PALA DE ASEO PLÁSTICA CON MANGO. ULTRA CLEAN $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
12141901
Cloro Cl40UnidadBIDÓN CLORO HOGAR DE 5 LITROS.BIDÓN CLORO HOGAR DE 5 LITROS. CONCENTRADO KROMO $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.600 $ 95.600
12181502
Ceras naturales50UnidadBIDÓN CERA LIQUIDA INCOLORA DE 5 LITROS.BIDÓN CERA LIQUIDA INCOLORA DE 5 LITROS. KROMO CONCENTRADA LA MAS ALTA DEL MERCADO $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.500 $ 299.500
47121612
Barredora de suelos20UnidadBARREAGUA DE 55 CMS CON MANGO.BARREAGUA DE 55 CMS CON MANGO. ULTRA CLEAN $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
24111503
Bolsas de plástico400UnidadBOLSA DE BASURA 110X120BOLSA DE BASURA 110X120 BROOM $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.800 $ 212.800
47131816
Desodorantes30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DE 360 ML. (EL AROMA SE COORDINARA UNA VEZ ADJUDICADO EL PROVEEDOR).DESODORANTE AMBIENTAL DE 360 ML. WINNEX AROMAS VARIOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47131609
Magos para escobas o traperos50UnidadTRAPERO SIMPLE DE ALGODÓN CON OJAL 50X70 CMS.TRAPERO SIMPLE DE ALGODÓN CON OJAL 50X70 CMS. DOOM $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
47131801
Limpiadores de suelos45UnidadLIMPIA PISOS DESINFECTANTES DE 900 CC.LIMPIA PISOS DESINFECTANTES DE 900 CC. IGENIX $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.550 $ 62.550
46181504
Guantes protectores60UnidadGUANTE DOMÉSTICO PARA LIMPIEZA (PAR), COLOR AMARILLO TALLA (L).GUANTE DOMÉSTICO PARA LIMPIEZA (PAR), COLOR AMARILLO TALLA (L). DOOM $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
Total Neto $ 1.013.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.632
TOTAL OC $ 1.206.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.