Orden de Compra. Nº
3530-56-AG25
"
Adquisición de elementos de aseo para SLC de esta UR.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3530-56-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de elementos de aseo para SLC de esta UR.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N 2 "Maipo"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.943.600-8
Dirección de Facturación
Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
Comuna
Valparaíso
Impuesto
192631,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kromo
Razón Social
INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
R.U.T.
76.693.078-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kromo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
100
Unidad
ESCOBILLÓN DOMÉSTICO PLÁSTICO CON MANGO.
ESCOBILLÓN DOMÉSTICO PLÁSTICO CON MANGO ULTRA CLEAN
$ 1.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.500
$ 110.500
47131611
Palas para basura
60
Unidad
PALA DE ASEO PLÁSTICA CON MANGO.
PALA DE ASEO PLÁSTICA CON MANGO. ULTRA CLEAN
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.400
$ 53.400
12141901
Cloro Cl
40
Unidad
BIDÓN CLORO HOGAR DE 5 LITROS.
BIDÓN CLORO HOGAR DE 5 LITROS. CONCENTRADO KROMO
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.600
$ 95.600
12181502
Ceras naturales
50
Unidad
BIDÓN CERA LIQUIDA INCOLORA DE 5 LITROS.
BIDÓN CERA LIQUIDA INCOLORA DE 5 LITROS. KROMO CONCENTRADA LA MAS ALTA DEL MERCADO
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.500
$ 299.500
47121612
Barredora de suelos
20
Unidad
BARREAGUA DE 55 CMS CON MANGO.
BARREAGUA DE 55 CMS CON MANGO. ULTRA CLEAN
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
24111503
Bolsas de plástico
400
Unidad
BOLSA DE BASURA 110X120
BOLSA DE BASURA 110X120 BROOM
$ 532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.800
$ 212.800
47131816
Desodorantes
30
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DE 360 ML. (EL AROMA SE COORDINARA UNA VEZ ADJUDICADO EL PROVEEDOR).
DESODORANTE AMBIENTAL DE 360 ML. WINNEX AROMAS VARIOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
47131609
Magos para escobas o traperos
50
Unidad
TRAPERO SIMPLE DE ALGODÓN CON OJAL 50X70 CMS.
TRAPERO SIMPLE DE ALGODÓN CON OJAL 50X70 CMS. DOOM
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
47131801
Limpiadores de suelos
45
Unidad
LIMPIA PISOS DESINFECTANTES DE 900 CC.
LIMPIA PISOS DESINFECTANTES DE 900 CC. IGENIX
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.550
$ 62.550
46181504
Guantes protectores
60
Unidad
GUANTE DOMÉSTICO PARA LIMPIEZA (PAR), COLOR AMARILLO TALLA (L).
GUANTE DOMÉSTICO PARA LIMPIEZA (PAR), COLOR AMARILLO TALLA (L). DOOM
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.200
$ 37.200
Total Neto
$ 1.013.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 192.632
TOTAL OC
$ 1.206.482
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.