Orden de Compra. Nº3879-3588-AG25 "MANTENIMIENTO ESCUELA COLTON QUILLAY OP7947 (0817) DESPACHAR A ESCUELA COLTON QUILLAY DIREC. KILOMETRO Nº 21, SECTOR COLTON QUILLAY BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-915-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-3588-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA COLTON QUILLAY OP7947 (0817) DESPACHAR A ESCUELA COLTON QUILLAY DIREC. KILOMETRO Nº 21, SECTOR COLTON QUILLAY BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-915-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna Bulnes
Impuesto 126540
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL RENACER SPA
Razón Social EL RENACER SPA
R.U.T. 77.399.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL RENACER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje18UnidadCAJAS DE CERAMICA DE 60 NX 60 CMS MALTA MARRON RENDIMIENTO 2,92 M2  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.000 $ 558.000
31162313
Kits de montaje15UnidadBOLSA DE 25 KILOS DE ADHESIVO CERAMICO BEKRON  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31162313
Kits de montaje2UnidadBOLSAS DE FRAGUE DE 5 KILOS  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 666.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.540
TOTAL OC $ 792.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.