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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3879-3588-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO ESCUELA COLTON QUILLAY OP7947 (0817) DESPACHAR A ESCUELA COLTON QUILLAY DIREC. KILOMETRO Nº 21, SECTOR COLTON QUILLAY BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-915-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ANIBAL PINTO Nº225 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
126540 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ANIBAL PINTO Nº225 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL RENACER SPA |
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Razón Social |
EL RENACER SPA
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R.U.T. |
77.399.616-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL RENACER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 18 | Unidad | CAJAS DE CERAMICA
DE 60 NX 60 CMS
MALTA MARRON
RENDIMIENTO 2,92 M2 | |
$ 31.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 558.000
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$ 558.000
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31162313
| Kits de montaje | 15 | Unidad | BOLSA DE 25 KILOS DE ADHESIVO CERAMICO BEKRON | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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31162313
| Kits de montaje | 2 | Unidad | BOLSAS DE FRAGUE DE 5 KILOS | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 666.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.540
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$ 792.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.