Orden de Compra. Nº874750-542-SE24 "CONVENIO FERRETERIA MES OCTUBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-542-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA MES OCTUBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 874750-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1599 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL HECTOR
Razón Social FERRETERIA DARLUX SPA
R.U.T. 76.791.932-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL HECTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica5kilogramoSoda caustica 1 kiloSoda caustica 1 kilo $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27111704
Enchufes5UnidadAdaptador de enchufe europeo a chilenoAdaptador de enchufe europeo a chileno $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39101605
ampolletas fluorescentes20UnidadLed Redondo embutido 18W 4000KLed Redondo embutido 18W 4000K $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
27111704
Enchufes3UnidadEnchufe volante macho 10A 2p+tEnchufe volante macho 10A 2p+t $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27112814
Brocas de destornillador4UnidadPunta Phillips ph2Punta Phillips ph2 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo2UnidadConectores rápido de manguera 3/4Conectores rápido de manguera 3/4 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
46171501
Candados4UnidadCandado mediano (30mm)Candado mediano (30mm) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 249.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 249.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.