Orden de Compra. Nº564845-34-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 564845-41-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es OPV 82 COMANDANTE TORO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564845-34-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 564845-41-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OPV 82 COMANDANTE TORO
Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO
R.U.T. 61.979.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV 82 COMANDANTE TORO
R.U.T. 61.979.600-4
Dirección de Facturación AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO
Comuna Valparaíso
Impuesto 54416
Dirección de Envío de la Factura AV. ALTAMIRANO S/N MOLO DE ABRIGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCOM LIMITADA
R.U.T. 78.384.170-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106104
Materiales de enseñanza de electricidad o electrónica1GlobalADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA.ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA. $ 286.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.400 $ 286.400
Total Neto $ 286.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.416
TOTAL OC $ 340.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.