Orden de Compra. Nº2059-495-AG25 " R 219 MATERIAL PARA CONCURSO DIBUJO Y PROMOCION MES DEL CORAZON PSCV 2059-263-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2059-495-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra R 219 MATERIAL PARA CONCURSO DIBUJO Y PROMOCION MES DEL CORAZON PSCV 2059-263-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1522 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 61.602.261-k
Dirección de Facturación Pedro Montt 601
Comuna Puerto Octay
Impuesto 102885
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDES PUBLICIDAD SPA
Razón Social ANDES PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 77.435.383-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDES PUBLICIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152101
Tazas de café o té domésticas50Unidadtazón estampado (adjunto logos)(adjuntar imagen)  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
60121239
Botellas o tazas de pintura50Unidadbotellas plasticas estampada (adjuntar imagen)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
49101701
Medallas10Unidadmedallas grabadas frontal y posterior con logo y dedicatoria a convenir con el proveedor (fono contacto referente 642336668 Carla Leal   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas100Unidadbolsas de genero estampadas (adjuntar imagen)logos adjuntos  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
Total Neto $ 541.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.885
TOTAL OC $ 644.385


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.923.504-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.