|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
218-573-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Plan de Mantenimiento Puntos de Parada, Comuna de San Joaquín "Puesta a Punto, Mantenimiento Rutinario y Periódico y Conservación Reactiva" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
218-14-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Santa Rosa Nº 2606 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
1629139,7582 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERCOM |
|
Razón Social |
SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA
|
|
R.U.T. |
76.774.900-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERCOM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Linea N°1: Puesta a Punto; Mantenimiento Rutinario y Periódico y Conservación Reactiva. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos adjuntos a la presente Licitación | Oferta total neta para la línea 1, según lo indicado en bases administrativas |
$ 982.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 982.454
|
$ 982.454
|
72101703
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 1 | Unidad | Linea N° 2: Obras complementarias. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos adjuntos a la presente Licitación | Oferta total neta para la línea 2, según lo indicado en bases administrativas |
$ 7.591.966,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.591.966
|
$ 7.591.966
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.574.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.629.140
|
|
$ 10.203.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.