Orden de Compra. Nº218-573-SE25 "Plan de Mantenimiento Puntos de Parada, Comuna de San Joaquín "Puesta a Punto, Mantenimiento Rutinario y Periódico y Conservación Reactiva" "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-573-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Plan de Mantenimiento Puntos de Parada, Comuna de San Joaquín "Puesta a Punto, Mantenimiento Rutinario y Periódico y Conservación Reactiva"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-14-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de Obligación N° 869 AÑO 2023 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
Comuna San Joaquín
Impuesto 1629139,7582
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERCOM
Razón Social SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA
R.U.T. 76.774.900-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadLinea N°1: Puesta a Punto; Mantenimiento Rutinario y Periódico y Conservación Reactiva. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos adjuntos a la presente LicitaciónOferta total neta para la línea 1, según lo indicado en bases administrativas $ 982.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982.454 $ 982.454
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1UnidadLinea N° 2: Obras complementarias. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos adjuntos a la presente LicitaciónOferta total neta para la línea 2, según lo indicado en bases administrativas $ 7.591.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.591.966 $ 7.591.966
Total Neto $ 8.574.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.629.140
TOTAL OC $ 10.203.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.