Orden de Compra. Nº5877-16-AG25 "SEREMI LOS RÍOS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COLACIONES Y PAUSAS DE CAFÉ EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 2025 DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ARTISTICO EN LA EDUCACION, DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, REGIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-16-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SEREMI LOS RÍOS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COLACIONES Y PAUSAS DE CAFÉ EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 2025 DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ARTISTICO EN LA EDUCACION, DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, REGIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 232 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna Valdivia
Impuesto 210396,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURPLUS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SURPLUS SPA
R.U.T. 77.756.866-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SURPLUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadÍtem a financiar Cantidad Jugo individual, 200 ml aprox. sabor piña (libre de sellos) 280 Jugo individual, 200 ml aprox. Sabor naranja (libre de sellos) 280 Barra de cereal 20 g aprox. sabor manzana (libre de sellos) 280 Barra de cereal 20 g aprox. sabor frutos rojos o similar (libre de sellos) 280 Compota 90 g aprox., sabor manzana (libre de sellos) 280 Compota 90 g aprox., sabor durazno. (libre de sellos) 280 Galletas paquete individual 30 a 40 g aprox. Sabores surtidos (libre de sello  $ 1.107.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.350 $ 1.107.350
Total Neto $ 1.107.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.396
TOTAL OC $ 1.317.746


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.425.501-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.