Orden de Compra. Nº1057472-9185-SE26 "INSUMOS CLINICOS MES DE JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-9185-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS MES DE JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-154-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9065
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201
Comuna Maipú
Impuesto 65837,28
Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Healthstore S.p.A
Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
R.U.T. 78.838.070-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Healthstore S.p.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura72Unidad no definida7001390 SUT. AC POLIGLICO 2/0 V S/A MULTIHEBRA 7001390 SUT. AC POLIGLICO 2/0 V S/A MULTIHEBRA $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.016 $ 92.016
42312201
Sutura96Unidad no definida7001433 SUT. CATGUT SIMPLE 3/0 1/2CIRC.26MM70CM 7001433 SUT. CATGUT SIMPLE 3/0 1/2CIRC.26MM70CM $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.064 $ 68.064
42312201
Sutura48Unidad no definida7001489 SUT. POLIDIOXANONA 1 1/2CIRC.65MM 120CM 7001489 SUT. POLIDIOXANONA 1 1/2CIRC.65MM 120CM $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
42312201
Sutura72Unidad no definida7001488 SUT. POLIDIOXANONA 3/0 1/2CIRC.26MM 75CM 7001488 SUT. POLIDIOXANONA 3/0 1/2CIRC.26MM 75CM $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.944 $ 91.944
42312201
Sutura24Unidad7001085 CERA PARA HUESO 7001085 CERA PARA HUESO $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.888 $ 18.888
Total Neto $ 346.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.837
TOTAL OC $ 412.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.