Orden de Compra. Nº5434-569-AG25 "LAPICES CORPORATIVOS EN CAJA CON LOGO DEPTO DE BIOLOGIA 60 AÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5434-569-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra LAPICES CORPORATIVOS EN CAJA CON LOGO DEPTO DE BIOLOGIA 60 AÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Fac. de Ciencias
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad
Comuna Ñuñoa
Impuesto 70195,5
Dirección de Envío de la Factura Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO ELIAS
Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA
R.U.T. 77.045.691-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIO ELIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices150UnidadSegún detalle y descripciónSegún detalle y descripción del proveedor en compra 5434-697-COT25 $ 2.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.450 $ 369.450
Total Neto $ 369.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.196
TOTAL OC $ 439.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.