Orden de Compra. Nº2454-75-AG24 "SP 074. ESCUELA REINO DE NORUEGA: ADQUISICIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, ACCIÓN PME 2024. CTA. BANCARIA N° 9583262 SEP. O/C INT. 074"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2454-75-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 074. ESCUELA REINO DE NORUEGA: ADQUISICIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, ACCIÓN PME 2024. CTA. BANCARIA N° 9583262 SEP. O/C INT. 074
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 294500
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUEGOS DESENCHUFADOS UBUNTU
Razón Social FRANCISCA NICOLE GUERRA VERA
R.U.T. 17.984.275-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUEGOS DESENCHUFADOS UBUNTU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141101
Juegos educativos2UnidadJUEGO PELOTAS LOCAS  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
60141101
Juegos educativos2UnidadJUEGO TIRA PELOTAS  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
60141101
Juegos educativos2UnidadJUEGO ARGOLLAS VOLADORAS  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
60141101
Juegos educativos3UnidadJUEGO RATONERA   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
60141101
Juegos educativos2UnidadJUEGO DE PIEZAS GEOMÉTRICAS  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 120.000
IVA  19  % $ 294.500
TOTAL OC $ 1.844.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.638.093-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.984.275-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.148.323-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.