Orden de Compra. Nº2485-441-AG24 "Adquisición de de mochilas para alumnos de la Escuela el Mañío Proretencion 2024, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2485-426-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quilicura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2485-441-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de de mochilas para alumnos de la Escuela el Mañío Proretencion 2024, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2485-426-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones DEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T. 69.071.302-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1709 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T. 69.071.302-0
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
Comuna Quilicura
Impuesto 9690
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELTA GRID SPA
Razón Social DELTA GRID SPA
R.U.T. 76.919.756-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELTA GRID SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas3Unidad Adquisición de de mochilas para alumnos de la Escuela el Mañío Proretencion 2024 (adjuntar cotización detallada)  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
Total Neto $ 51.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.690
TOTAL OC $ 60.690


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.409.739-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.409.739-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.409.739-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.110.742-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.919.756-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.