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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3630-246-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Agua purificada |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Depto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
95703 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fuente Nativa |
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Razón Social |
FUENTE NATIVA SPA
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R.U.T. |
77.068.136-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fuente Nativa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 219 | Bidón | Recarga de bidones de agua purificada de 20 litros c/u considerando 24 recargas mensuales)
(04 cesfam y posta,
01 Desam,
01 Cecosf)
por 12 meses | Recarga de bidones de agua purificada de 20 litros c/u considerando 24 recargas mensuales) |
$ 2.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 503.700
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$ 503.700
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Total Neto
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$ 503.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.703
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$ 599.403
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.