Orden de Compra. Nº1430710-1618-SE25 "COMPRA SEMANAL FRUTAS Y VERDURAS N°20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-1618-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SEMANAL FRUTAS Y VERDURAS N°20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-133-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6697
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Av. videla s/n Hospital de Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 363802,5
Dirección de Envío de la Factura Av. videla s/n Hospital de Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 52482240
Razón Social OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan
R.U.T. 5.248.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 52482240
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-0411 PEDIDO SEMANAL N°20 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 18 DE MAYO AL 24 DE MAYO)A04-0411 PEDIDO SEMANAL N°20 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 18 DE MAYO AL 24 DE MAYO) $ 1.914.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.914.750 $ 1.914.750
Total Neto $ 1.914.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 363.802
TOTAL OC $ 2.278.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.