Orden de Compra. Nº3709-617-SE25 "3709-51-LQ24, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, SELVA OSCURA, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-617-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-51-LQ24, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, SELVA OSCURA, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-51-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 545 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 28878,48
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALLIEN
Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T. 79.947.410-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALLIEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas5Unidad no definidaSiliconas Poliuretano Gris 40 FC SoudalSiliconas Poliuretano Gris 40 FC Soudal $ 4.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.135 $ 21.135
60124002
Tapones de corcho o accesorios50Unidad no definidaTapón Auditivo 3M MOD1110 c/cordónTapón Auditivo 3M MOD1110 c/cordón $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
30171504
Puertas de madera2Unidad no definidaPuertas Prepin. Boston / Sinfonía 0,80 x 2,00 mtPuertas Prepin. Boston / Sinfonía 0,80 x 2,00 mt $ 28.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan3Unidad no definidaGorro Amesti 6” de Acero InoxidableGorro Amesti 6” de Acero Inoxidable $ 17.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.957 $ 51.957
Total Neto $ 151.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.878
TOTAL OC $ 180.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.