Orden de Compra. Nº4404-178-SE25 "Colaciones Ligas Futsal sub-14 Dpto. Extraescolar"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-178-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Ligas Futsal sub-14 Dpto. Extraescolar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-26-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001-1 del sistema gestión municipal .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 74803
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPUSANO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y PRODUCCION DE EVENTOS CAMPUSANO SP
R.U.T. 78.112.877-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPUSANO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos250Unidad no definidaGALLETÓN DE AVENA QUAKER DE 40 G. GALLETÓN DE AVENA QUAKER DE 40 G. $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos40Unidad no definidaSANDWICH PAN MARRAQUETA QUESO SIN LACTOSA Y JAMÓN DE PAVO COCIDO ENVUELTO EN SERVILLETA Y PAPEL ALUSA. SANDWICH PAN MARRAQUETA QUESO SIN LACTOSA Y JAMÓN DE PAVO COCIDO ENVUELTO EN SERVILLETA Y PAPEL ALUSA. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
50202303
Jugos y néctar concentrados40Unidad no definida BEBIDA ISÓTONICA POWERADE O GATORADE DE 1,1 LT. BEBIDA ISÓTONICA POWERADE O GATORADE DE 1,1 LT. $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
50202303
Jugos y néctar concentrados290Unidad no definidaJUGO NECTAR VIVO DE 190 ML JUGO NECTAR VIVO DE 190 ML $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500
Total Neto $ 393.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.803
TOTAL OC $ 468.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.