Orden de Compra. Nº1208102-27-AG25 "P01: Servicio de coffee break Unidad de Asistencia Técnica (10 de junio) 1208102-23-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208102-27-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra P01: Servicio de coffee break Unidad de Asistencia Técnica (10 de junio) 1208102-23-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL MAULE
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 280
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación 1 Norte N°541, 2 y 3 Poniente, Talca, Región del Maule, lunes a jueves de 08:00 Hrs a 17:00 Hrs y viernes de 08:00 Hrs a 16:00 Hrs.
Comuna Talca
Impuesto 23940
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte N°541, 2 y 3 Poniente, Talca, Región del Maule, lunes a jueves de 08:00 Hrs a 17:00 Hrs y viernes de 08:00 Hrs a 16:00 Hrs.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Degustoso
Razón Social BÁRBARA LISET GONZÁLEZ GONZÁLEZ
R.U.T. 16.271.380-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Degustoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK, PARA ACTIVIDAD UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, PARA 40 PERSONAS. DIA ACTIVIDAD, 10 DE JUNIO DE 2025, A LAS 11 HRS. AUDITORIO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TALCA.   $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 126.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.940
TOTAL OC $ 149.940


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.271.380-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.