Orden de Compra. Nº2348-1478-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2348-30-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-1478-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2348-30-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001-01.01 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 318692,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATAINDUS SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ARANCIBIA TAGLE SPA
R.U.T. 76.746.667-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATAINDUS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado8GalónDIGESTIVO PARA DRENAJES PATHWAYS 2.5 GL, PARA MERCADO MUNICIPALDIGESTIVO PARA DRENAJES PATHWAYS 2.5 GL, para MERCADO MUNICIPAL $ 134.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.344 $ 1.078.344
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado18GramoBIOFAT INDUSTRIAL 500 GR., PARA MERCADO MUNICIPALBIOFAT INDUSTRIAL 500 GR., PARA MERCADO MUNICIPAL $ 33.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.986 $ 598.986
Total Neto $ 1.677.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.693
TOTAL OC $ 1.996.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.