Orden de Compra. Nº4044-512-SE24 "COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-512-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA OC POR ERROR EN ITEM PRESUPUESTARIO
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra ATAMU TEKENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 778481,87
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erika Lucy
Razón Social Venta y Reparación Erika Lucy Alfaro Carvacho EIRL
R.U.T. 76.583.454-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Erika Lucy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174002
Radiadores de motor1Unidad no definidaCOMPRA SEGUN COTIZACION N°A-0549  $ 4.097.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.097.273 $ 4.097.273
Total Neto $ 4.097.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 778.482
TOTAL OC $ 4.875.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.