Orden de Compra. Nº722641-8-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 722641-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 722641-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 722641-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T. 69.250.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T. 69.250.400-3
Dirección de Facturación AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
Comuna Colchane
Impuesto 521512
Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGA INSUMOS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
R.U.T. 77.185.217-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTONER NEGRO TN219 B  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
44103103
Tóner2UnidadTONER CYAN TN219   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
44103103
Tóner2UnidadTONER MAGENTA TN219 M  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
44103103
Tóner2UnidadTONER AMARILLO TN219 Y  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadBOTELLA NEGRO T664  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadBOTELLA CYAN T664  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadBOTELLA MAGENTA T664  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadBOTELLA AMARILLO T664  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadT5441 -EPS BOTELLA NEGRO  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadT544S -EPS BOTELLA CYAN  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadT5443 -EPS BOTELLA MAGENTA  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadT5444 -EPS BOTELLA AMARILLO  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
44103103
Tóner5UnidadTONER NEGRO MLTD358S  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
44103103
Tóner5UnidadTONER NEGRO GPR58  $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
44103103
Tóner4UnidadTONER CYAN GPR59  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
44103103
Tóner4UnidadTONER NEGRO GPR60  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
44103103
Tóner4UnidadTONER AMARILLO GPR61  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 2.744.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 521.512
TOTAL OC $ 3.266.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.