|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3785-69-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA INICIO AÑO ESCOLAR 2025, FONDOS DAEM. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
59794,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-03-2025 |
| LUGAR DEL SERVICIO | ESCUELA FRANCISCO PINO MEDINA, 10:00 TODO MONTADO . |
|
|
Proveedor |
RESTAURANTE SUSHI JEAN COELEMU |
|
Razón Social |
JEANNETTE ISABEL NOVA VERA
|
|
R.U.T. |
17.640.375-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RESTAURANTE SUSHI JEAN COELEMU |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 1 | Global | SEGUN ANEXO | |
$ 314.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 314.706
|
$ 314.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 314.706
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.794
|
|
$ 374.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.