Orden de Compra. Nº1867-23-AG25 "Certificados FEA (S.ADQ N°4108/35)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1867-23-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Certificados FEA (S.ADQ N°4108/35)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Facturación Vergara 262
Comuna Santiago
Impuesto 51427,3
Dirección de Envío de la Factura Vergara 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acepta.com
Razón Social ACEPTA.COM SPA
R.U.T. 96.919.050-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acepta.com
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43233201
Software de servidor de autenticación10Unidad10 Certificados de Firma Electrónica Avanzada, por un año. Deben poder descargarse en HSM Luna. - Debe incluir tres enrolamientos en Vergara 262 Santiago Región Metropolitana. - Tiempo de entrega máximo 15 días, mínimo 1. - Validez de la oferta: mínimo 60 días. -  $ 27.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.670 $ 270.670
Total Neto $ 270.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.427
TOTAL OC $ 322.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.