Orden de Compra. Nº1368-103-AG25 "(aav) Adquisición materiales escritorio Ñuble compra ágil: 1368-52-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1368-103-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra (aav) Adquisición materiales escritorio Ñuble compra ágil: 1368-52-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Facturación Agustinas 853, oficina 1201
Comuna Santiago
Impuesto 29499,4
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 853, oficina 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mayorista Nacional
Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA
R.U.T. 77.996.481-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mayorista Nacional
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta50UnidadLápiz pasta azul punta media  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44121701
Lápiz pasta50UnidadLápiz pasta negra punta media   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44121701
Lápiz pasta50UnidadLápiz pasta rojo punta media   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCarpetas plastificadas con accoclip   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadPack de 4 Tintas 964 xl Para impresora Hp Officejet Pro 9020  $ 133.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.760 $ 133.760
44121802
Líquido corrector3UnidadCorrector líquido punta metálica   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
Total Neto $ 155.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.499
TOTAL OC $ 184.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.