Orden de Compra. Nº3577-91-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3577-116-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion Admin. Salud Municipal Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3577-91-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3577-116-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Admin. Salud Municipal Florida
Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida
R.U.T. 61.929.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida
R.U.T. 61.929.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 15822,63
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Los Aromos
Razón Social SUPERMERCADO LOS AROMOS SPA
R.U.T. 77.898.939-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Los Aromos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCOMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNO CAPACITACION MARTES 13 MAYO 2025 SE ADJUNTA DETALLE DE LOS SOLICITADO Y HORARIO - LUGAR DE ENTREGA OFERENTE QUE OFERTE POR MENOS CANTIDAD QUEDA FUERA DE BASES. ADJUNTAR COTIZACION FORMAL.  $ 83.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.277 $ 83.277
Total Neto $ 83.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.823
TOTAL OC $ 99.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.