Orden de Compra. Nº5651-28-AG25 " SICR 025-2025 Re diseño e impresion guia visitante PNVI CONADI 25MM"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5651-28-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SICR 025-2025 Re diseño e impresion guia visitante PNVI CONADI 25MM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I Región - Oficina Regional de Tarapacá
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Los productos adquiridos a través de la presente contratación deberán ser entregados en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha de aceptación de la respectiva orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl. La publicación de la
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 96
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692
Comuna Iquique
Impuesto 108300
Dirección de Envío de la Factura Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ágora diseño
Razón Social CHRISTIAN ANDRÉS GODOY BAZO
R.U.T. 13.019.278-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ágora diseño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141502
Diseño gráfico60UnidadServicio de re-diseño, impresión y encuadernación de 60 (sesenta) guías para el visitante según archivo de especificaciones técnicas.  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
Total Neto $ 570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.300
TOTAL OC $ 678.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 22.809.486-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.019.278-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.