Orden de Compra. Nº3121-59-SE25 "ADQUISICION DE LUBRICANTES "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3121-59-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUBRICANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-48-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES (V)
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra PRAT 773
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203999001 del sistema CGU .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación PRAT 773
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT 773
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE ENTREGA FF LYNCH: ENTREGA EN LA UNIDAD UBICADA EN MOLO DE ABRIGO VALPARAISO, PREVIA COORDINACION.

AGS CABO DE HORNOS: ENTREGA EN LA UNIDAD UBICADA EN MOLO DE ABRIGO VALPARAISO, SITIO "B",  DIA MIERCOLES 09 DE JUNIO 2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor12TamborMOBILGARD ADL 40 SKU (100556) 12 TAMBORES DE 208 LITROS FF LYNCHMOBILGARD ADL 40 SKU (100556) 12 TAMBORES DE 208 LITROS FF LYNCH $ 744.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.934.480 $ 8.934.480
15121501
Aceite de motor4TamborMOBILGARD ADL 40 SKU (100556) 04 TAMBORES DE 208 LITROS AGS CABO DE HORNOS MOBILGARD ADL 40 SKU (100556) 04 TAMBORES DE 208 LITROS AGS CABO DE HORNOS $ 744.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.978.160 $ 2.978.160
15121501
Aceite de motor1TamborMOBIL DELVAC MODERN 15 W-40 SKU(106324) 01 TAMBOR DE 208 LITROS AGS CABO DE HORNOS MOBIL DELVAC MODERN 15 W-40 SKU(106324) 01 TAMBOR DE 208 LITROS AGS CABO DE HORNOS $ 610.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.880 $ 610.880
Total Neto $ 12.523.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.523.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.