Orden de Compra. Nº1411-1545-AG25 "C.D.P. PTE. ALTO ADQ. UTILES DE ASEO COMPRA AGIL: 1411-626-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1545-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra C.D.P. PTE. ALTO ADQ. UTILES DE ASEO COMPRA AGIL: 1411-626-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3956 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación JOSE MANUEL IRARRAZAVAL N° 0991
Comuna Puente Alto
Impuesto 79830,4
Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL IRARRAZAVAL N° 0991
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones20BidónJABON LIQUIDO ENVASE DE 5 LITROS.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131813
Limpia Pantalla4BidónLimpia Vidrios, DE 5 LITROS-  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
48101617
Palas de plástico para uso comercial15UnidadPALA PLASTICA PARA ASEO CON MANGO.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTRS.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO TRADICIONAL DE 2 LITROS.  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTEAMBIENTAL SURTIDO AROMA, 225g NO MENOR.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
47131502
Paños de limpieza183UnidadPAÑO NARANJO SACUDIR, NARANJO.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.050 $ 64.050
47131609
Magos para escobas o traperos200UnidadTRAPERO SIMPLE CON OJAL 50 X 70.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
47131615
Escobillones25UnidadESCOBILLON TRADICIONAL, MANGO MADERA.-  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131615
Escobillones10UnidadBARRE AGUA BASE 30 CM. APROX. NO MENOR.  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
14111704
Papel higiénico12UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500 MTS.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131816
Desodorantes12Unidadinsecticida aerosol moscas / zancudo, de 360 cc.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 420.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.830
TOTAL OC $ 499.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.