Orden de Compra. Nº1577-230-AG25 "Contratación de servicio de 4 coffes para 90 personas cada uno Programa Residencia Familiar Estudiantil Junaeb. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1577-207-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1577-230-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicio de 4 coffes para 90 personas cada uno Programa Residencia Familiar Estudiantil Junaeb. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1577-207-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
R.U.T. 60.511.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 325
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
R.U.T. 60.511.100-9
Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 287395,52
Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DONDE SOTITO
Razón Social SOCIEDAD JAVIER Y VERONICA SPA
R.U.T. 77.034.382-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DONDE SOTITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería4Unidad4 servicios de coffe para 90 personas cada uno. Cada servicio tiene una fecha diferente, ver adjunto.   $ 378.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.608 $ 1.512.608
Total Neto $ 1.512.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.396
TOTAL OC $ 1.800.004


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.116.357-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.