Orden de Compra. Nº1096-50-SE25 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA ABRIL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1096-50-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA ABRIL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1096-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ST 22 08 007 SAFI 413056 TD5 2665 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Croacia N° 722 - piso 7°
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722 - piso 7°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HighTour
Razón Social JORGE ELIAZAR JARA MUNOZ
R.U.T. 8.586.892-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HighTour
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados42UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO DE PERSONAL ENTRE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS Y EL AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ (IDA Y VUELTA) ABRIL 2025SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO DE PERSONAL ENTRE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS Y EL AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ (IDA Y VUELTA) ABRIL 2025 $ 40.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.709.400 $ 1.709.400
Total Neto $ 1.709.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.709.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.