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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-2210-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4642-42-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
387741,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
85.060.900-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42191501
| Sistema de tubo neumático clínico | 1 | Global | Provisión de accesorios y la reparación del sistema correo neumático, del Servicio de Urgencia del Hospital de Carabineros (Detalles en resolución adjunta) | - Servicio de Mantencion Turbina SD6 380 VOLT
- Instalación receptaculos, cambio de velcros y capsulas correo neumático |
$ 2.040.745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.040.745
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$ 2.040.745
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Total Neto
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$ 2.040.745
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 387.742
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$ 2.428.487
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.