|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1196-243-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1196-65-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
528200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
grupo vigor spa |
|
Razón Social |
GRUPO VIGOR SPA
|
|
R.U.T. |
77.508.045-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
grupo vigor spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
94121513
| Servicios de organización y producción de eventos deportivos | 1 | Unidad | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION PARA REVISTAS: MUJER EN MOVIMIENTO Y PERSONAS MAYORES EN MOVIMIENTO | compra ágil: 1196-65-COT25 |
$ 2.780.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.780.000
|
$ 2.780.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.780.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 528.200
|
|
$ 3.308.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.