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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4408-427-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Viaje esp. de traslado Escuela G-189 Red. Calbuñir |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4408-4-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 390 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 390 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE ANTONIO |
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Razón Social |
JORGE ANTONIO CALBUÑIR MARIL
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R.U.T. |
15.972.329-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE ANTONIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Día | 1 Viaje especial de traslado, para las y los estudiantes de la Escuela Municipal G-189 Reducción Calbuñir, quienes participarán en el "Comunal de Cueca" a realizarse el día 21 de agostos de 2025, en el Gimnasio Municipal de la Localidad de Lumaco. | |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 48.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 48.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.