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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057389-996-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparacion de Schiller N° 1 y N° 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057389-48-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
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R.U.T. |
61.602.229-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda Dartnell N°1100 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
5760350,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Dartnell N°1100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENEVAL |
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Razón Social |
ENEVAL COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
76.008.854-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENEVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12142105
| Aire industrial | 1 | Unidad no definida | Reparacion de Schiller N° 1, Modelo: HPAT/B 0604, Serie: 883002 | Orden de Compra Según Presupuesto N° 2025/064 |
$ 13.186.685,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.186.685
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$ 13.186.685
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12142105
| Aire industrial | 1 | Unidad no definida | Reparacion de Schiller N° 2, Modelo: HPAT/B 0604, Serie: 883002
| Orden de Compra Según Presupuesto N° 2025/065 |
$ 17.130.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.130.950
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$ 17.130.950
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Total Neto
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$ 30.317.635
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.760.351
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$ 36.077.986
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.