Orden de Compra. Nº1437-69-AG26 " ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ADQUISICIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-69-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ADQUISICIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450
Comuna Llanquihue
Impuesto 71820
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA BENFEL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA BENFEL SPA
R.U.T. 77.513.889-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA BENFEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161907
Escaleras1UnidadADQUISICION DE HERRAMIENTAS SEGÚN LISTADO INDICADO EN EL DOCUMENTO ANEXO. OFERENTE DEBE REVISAR, ENTENDER Y ACEPTAR LO INDICADO EN EL DOCUMENTO ANEXO. ** OFERENTE DEBE ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA **ADQUISICION DE HERRAMIENTAS SEGÚN LISTADO INDICADO EN EL DOCUMENTO ANEXO. OFERENTE DEBE REVISAR, ENTENDER Y ACEPTAR LO INDICADO EN EL DOCUMENTO ANEXO. ** OFERENTE DEBE ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA ** $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
Total Neto $ 378.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.820
TOTAL OC $ 449.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.