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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-121-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRORECAF 3ER TRIMESTRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3159-20-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Aspirante Izaza #1055 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
2275573 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aspirante Izaza #1055 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INSTRUCCIONES DE ENTREGA | SERVICIO SERÁ ENTREGADO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN BASES ADMINISTRATIVAS |
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Proveedor |
Constructoralelunaspa |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA LELUNA SPA
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R.U.T. |
77.214.699-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructoralelunaspa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES,SEGÚN ANEXO TÉCNICO. | MANTENIMEINTO DE VIVIENDAS FISCALES. |
$ 11.976.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.976.700
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$ 11.976.700
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Total Neto
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$ 11.976.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.275.573
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$ 14.252.273
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.