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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539778-312-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION REPUESTO EJE CARDAN COMPLETO PARA FP-319 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.979.480-k |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
239495,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2023 |
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Proveedor |
MANIC SPA |
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Razón Social |
MANIC SPA
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R.U.T. |
77.541.399-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MANIC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | EJE CARDAN COMPLETO, NRO PARTE 491004H200, SEGÚN DETALLE SOLCOT ADJUNTO N°114/23. | EJE CARDAN COMPLETO, NRO PARTE 491004H200, SEGÚN DETALLE SOLCOT ADJUNTO N°114/23. |
$ 1.260.503,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.503
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$ 1.260.503
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Total Neto
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$ 1.260.503
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.496
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$ 1.499.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.