Orden de Compra. Nº514848-1079-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-356-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-1079-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-356-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1020 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850
Comuna Lautaro
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optica Llifén
Razón Social COMERCIALIZADORA LLIFÉN LIMITADA
R.U.T. 77.271.299-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optica Llifén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42183009
Lentes de pruebas de visión oftalmológicas o accesorios1UnidadOrden de Compra codigo: 514848-1079-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA LLIFÉN LIMITADA LENTES PARA ALUMNOS LICEO C-52 OF 202 FONDO PRO-RETENCIÓN CDP 1020 DECRETO 3809Orden de Compra codigo: 514848-1079-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA LLIFÉN LIMITADA LENTES PARA ALUMNOS LICEO C-52 OF 202 FONDO PRO-RETENCIÓN CDP 1020 DECRETO 3809 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.271.299-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.643.709-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.429.899-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.460.509-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 6.166.987-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.